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🩻 Auditorías internas

Asegurar la evaluación sistemática de procesos y productos de trabajo mediante auditorías internas, con el fin de detectar desviaciones, promover la mejora continua y garantizar el cumplimiento con los estándares de calidad y objetivos organizacionales.

🎯 Objetivo

  • Asegurar la evaluación sistemática de procesos y productos de trabajo mediante auditorías internas.
  • Detectar desviaciones.
  • Promover la mejora continua.
  • Garantizar el cumplimiento con estándares de calidad y objetivos organizacionales.

📥 Entradas

  1. Estándar
  2. Política
  3. Guía
  4. Proceso
  5. Checklists

⚙️ Proceso

FaseActividadesResponsablePráctica específica del CMMI
Planificación de auditoríaBuscar elemento en Matriz de Configuración por ID y nombre.
Si no existe:
- Registrar el elemento para mantener la trazabilidad y control de todos los elementos de configuración del WoW siguiendo la Política de estátus de control.
Team Lead / SEPGCM, SP 1.1 (Identificar los elementos de configuración)
CM, SP 1.2 (Establecer un sistema de gestión de configuración)
CM, SP 3.1 (Establecer los registros de gestión de configuración)
PPQA SP 1.1 (Evaluar objetivamente los procesos)
PPQA SP 1.2 (Evaluar objetivamente los productos de trabajo)
OPF SP 1.1 (Establecer las necesidades de proceso de la organización)
Preparación de documentosLocalizar la carpeta correspondiente en la carpeta de auditorías.
ID del elemento - Nombre del elemento
Ejemplo: PR12 - Auditorias
Nota: Cada elemento debe tener su propia carpeta para asegurar la trazabilidad de las auditorías.
Team Lead / SEPG
Crear una subcarpeta con la fecha de la auditoría.Formato:
DD/MM/AAAA
Ejemplo: 23/04/2025
Team Lead / SEPG
Hacer una copia de la checklist que corresponda del índice de checklists y moverla a la subcarpeta de la fecha.
Renombrarla usando el siguiente formato:
ID del elemento - Nombre de la checklist - DD/MM/AAAA
Ejemplo: CL01 - Procesos - 23/04/2025
Team Lead / SEPG
OPF SP 1.2Crear una copia del informe de evaluación.
Renombrarla usando el siguiente formato: ID del elemento - Informe Evaluación - DD/MM/AAAA
Ejemplo: PR12 - Informe Evaluación - 23/04/2025
Mover la copia del informe de evaluación a la subcarpeta de la fecha.
Agregar el link de la checklist al informe.
Team Lead / SEPGPPQA SP 2.2 (Establecer los registros)
OPF SP 1.3 (Identificar las mejoras de procesos de la organización)
Ejecución de auditoríaVerificar el elemento a auditar con la checklist.Team Lead / SEPG / Team memberPPQA SP 1.1 (Evaluar objetivamente los procesos)
PPQA SP 1.2 (Establecer los registros)
CM, SP 3.2 (Realizar auditorías de configuración)
Llenar el informe de evaluación documentando los hallazgos.Team Lead / SEPG / Team memberPPQA SP 1.1 (Evaluar objetivamente los procesos)
PPQA SP 1.2 (stablecer los registros)
CM, SP 3.2 (Realizar auditorías de configuración)
Verificar que el elemento auditado cumpla con el estándar de versionamiento.Team Lead / SEPG / Team memberCM, SP 3.2 (Realizar auditorías de configuración)
Sí el elemento es una línea base, verificar que contiene todos los elementos de configuración requeridos y que no hay elementos omitidos.Team Lead / SEPG / Team memberCM, SP 3.2 (Realizar auditorías de configuración)
DocumentaciónAgregar la subcarpeta DD/MM/AAAA del elemento auditado a la Matriz de Configuración llenando la columna de auditorías.Team Lead / SEPG / Team memberPPQA SP 2.2 (Establecer los registros)
CM, SP 3.2 (Realizar auditorías de configuración)
SeguimientoSi es necesario, agregar al plan de iteración la tarea de "Aplicar el proceso para acciones correctivas para el elemento auditado".Team Lead / SEPG / Team memberPPQA SP 1.1 (Evaluar objetivamente los procesos)
PPQA SP 1.2 (Establecer los registros)
PMC SP 2.1 (Analizar las cuestiones)
OPF SP 1.2 (Evaluar los procesos de la organización)
PPQA SP 2.1 (Comunicar y resolver las no conformidades)

📤 Salidas

  1. Informe de evaluación
  2. Bitácora de auditorías actualizada
  3. Checklist del ítem auditado

📎 Recursos relacionados

📚 Historial de cambios

Versiones
VersiónDescripciónFechaColaborador
1.0.0Creación del proceso de auditorías.19/03/2025Juan Carlos Calderón, Mauricio Anguiano
1.1.0Se agregó PPQA 2.2 al proceso.08/04/2025Juan Carlos Calderón, Mauricio Anguiano
1.2.0Refactorización del proceso para mejorar claridad y estructura.18/04/2025Diego Fuentes Juvera
1.3.0Agregados pasos para manejo de bitácora.22/04/2025Ian Julián Estrada Castro
1.4.0Incorporación de pasos para checklists y conexión con acciones correctivas.22/04/2025Diego Fuentes Juvera
1.5.0Inclusión de pasos específicos para auditar Gestión de Configuración (CM).22/04/2025Diego Fuentes Juvera
1.5.1Agregado paso para asignar responsable de auditoría y definir momentos para auditar procesos.23/04/2025Diego Fuentes Juvera
1.5.2Agregado paso para crear copias de checklist e informe de evaluación.23/04/2025Diego Fuentes Juvera
2.0.0Corrección completa del proceso para alinear con mejores prácticas y estándares internos.23/04/2025Ángel Mauricio Ramírez Herrera, Valeria Zúñiga
2.0.1Corrección de sintaxis y ortografía en todo el documento.23/04/2025Max Toscano
2.0.2Cambiado nombre de copia del informe de evaluación; aclarados pasos para llenar bitácora.24/04/2025Max Toscano
2.1.0Implementación de acciones correctivas y simplificación del proceso para mayor eficiencia.08/05/2025Armando Méndez Castro, Valeria Zúñiga
2.1.1Mapeada la práctica 1.2 de OPF en el proceso.26/05/2025Emiliano Valdivia Lara
2.1.2Incluir CM 3.2 dentro del proceso30/05/2025Angel Mauricio Ramírez Herrera
2.1.3Mapeo de PMC 2.1 en el proceso.30/05/2025Paola María Garrido, Angel Mauricio Ramírez Herrera